集團公司召開2019年度內(nèi)部審計工作座談會
作者:楊 倩 來源:寧夏電投
11月20日,集團公司召開2019年度內(nèi)部審計工作座談會。集團公司黨委副書記、總經(jīng)理楊學忠出席會議并講話,黨委委員、副總經(jīng)理鄧瑞主持會議。總經(jīng)濟師趙軍榮、審計與風險管理部及各控股公司主要負責人參加了會議。
會議邀請自治區(qū)審計廳雍文選處長對國家審計署關于內(nèi)部審計管理相關文件精神進行了解讀。會議傳達了中央審計委員會第一次會議精神,學習了國家審計署關于加強內(nèi)部審計工作相關規(guī)定及意見,通報了集團公司今年1至10月內(nèi)部審計工作開展情況、整改落實階段性督查情況,安排部署了下階段內(nèi)部審計工作。會議還聽取了各控股公司內(nèi)審工作匯報。
楊學忠在講話中充分肯定了集團公司審計工作取得的成績,并提出了三點要求。一是要進一步提高認識,把內(nèi)審工作融入集團公司發(fā)展和改革大局;二是要以問題整改為突破口,進一步提升審計成果運用水平;三是要加強隊伍建設,不斷提高內(nèi)審人員工作能力。
鄧瑞在總結時強調(diào),集團公司要進一步加強內(nèi)審管理,積極開展專項檢查,強化審計整改,推動審計成果轉(zhuǎn)化利用,切實為一線減負,發(fā)揮“一審二幫三促進”的作用。 (集團本部 楊 倩)